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365bet体育在线平台2015年度部门决算
2016-10-28

一、365bet体育在线平台概况

(一)主要职能

1. 研究林业理论,促进科技发展。

2.林业科研和技术推广、食用(药用)菌菌种、林果种苗生产、园林绿化设计。

3.承办市委、市政府交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,365bet体育在线平台部门决算包括:365bet体育在线平台决算。

二、365bet体育在线平台2015年度部门决算情况说明
  (一)收入决算总体情况
   365bet体育在线平台2015年度收入决算2,163.44 万元,其中:本年收入809.75万元,占总收入37.43%,包括财政拨款收入749.75万元(其中,一般公共预算749.15万元,政府性基金预算0.6万元),占总收入34.66%;其他收入60万元,占总收入 2.77% 上级补助收入301万元,占总收入 13.91%。上年结转收入1,052.69万元,占总收入 48.66 %
  (二)支出决算总体情况
    365bet体育在线平台2015年度支出决算1,189.7 万元。

1.按支出功能分类,包括科学技术支出920.64 万元、社会保障和就业支出33.06 万元、医疗卫生与计划生育支出35.52 万元、农林水支出200.49 万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出496.09 万元,日常公用支出32.93 万元,项目支出660.68 万元。

3.按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出822.78万元,其他各类支出366.92万元。

(三)财政拨款支出情况

 2015年度部门决算中,财政拨款用于以下方面:

1.科学技术支出(类)应用研究(款)机构运行(项)事务460.44万元,主要用于人员支出以及日常公用支出。
2.科学技术支出(类)应用研究(款)社会公益研究(项)事务12.66万元,主要用于林业技术研究及推广支出。

3.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项)事务74.62万元,主要用于林业科技开发与应用支出。

4.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)科技奖励(项)事务1万元,主要用于科技奖励支出。

5.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项)事务5万元,主要用于林业其他科学技术支出。

6.社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对其他社会保险基金的补助(项)事务33.06万元,主要用于社保缴费支出。

7.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)事业单位医疗(项)事务35.52万元,主要用于事业单位医疗保障支出。

8.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)事务28.64万元,主要用于农业科技推广支出。

9.农林水支出(类)林业(款)森林培育(项)事务11.12万元,主要用于林木良种苗木培育以及良种基地建设支出。

10.农林水支出(类)林业(款)林业技术推广(项)事务104.44万元,主要用于林业科技推广示范支出。

11.农林水支出(类)林业(款)林业防灾减灾(项)事务40.24万元,主要用于生产救灾支出。

12.农林水支出(类)林业(款)其他林业支出(项)事务16.05万元,主要用于良种基地林业种苗工程支出。

(四)2015年度一般公共预算三公经费决算情况

1.因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2015年度因公出国(境)费用决算1.35 万元,比上年决算数增长100 %。主要用于预算单位人员的科研考察等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。增加的主要原因是上年无人员出国(境)。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计1人次。

2.公务接待费:2015年度公务接待费决算0万元,比上年决算数下降。减少主要原因是无公共财政预算支出。

    3.公务用车购置及运行维护费:2015年度公务用车购置及运行维护费决算0.51万元,比上年决算数下降90%。其中公务用车运行维护费支出0.51万元,主要用于本单位科研项目开展等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2015年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。

(五)其他重要事项的情况说明

 1.政府采购支出情况。

 2015年度政府采购支出总额149.62万元,其中:政府采购货物支出149.62万元。

 2.国有资产占有使用情况。

 截至20151231日,单位共有车辆 2辆,其中,一般公务用车2辆。

 三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在财政拨款、事业收入、经营收入等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的财政拨款收入专户资金事业收入事业单位经营收入其他收入上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

    7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

    8.结转下年:是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕,需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金,以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金,其中包括当年事业单位按照国家规定,用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费和公务用车购置及运行费。因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出,公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

12.科学技术支出:反映用于科学技术方面的支出。

13.社会保障和就业支出:反映政府在社会保障与就业方面的支出。有关事项包括社会保障和就业管理事务、民政管理事务、财政对社会保险基金的补助、补充全国社会保障基金、行政事业单位离退休、企业改革补助、就业补助、抚恤、退役安置、社会福利、残疾人事业、城市居民最低生活保障、其他城镇社会救济、农村社会救济、自然灾害生活救助、红十字事务等。

14.医疗卫生支出:反映政府医疗卫生方面的支出。具体包括医疗卫生管理事务支出、公立医院、基层医疗卫生机构支出、公共卫生、医疗保障、中医药、食品和药品监督管理事务等。

15.农林水事务支出:反映政府农林水事务支出。具体包括:农业支出、林业支出、水利支出、扶贫支出、农业综合开发支出等。

16.其他支出:反映不能划分到上述功能科目的其他政府支出。

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